沧州市中心医院概况
沧州市中心医院始建于1898年,是沧州市历史最长、规模最大、学科最齐全的综合性三级甲等医院,河北省四大区域性医疗中心之一,中国急性心肌梗死规范化救治定点医院、全国住院医师规范化培训基地、全国全科医生规范化培训基地,国家药物临床试验机构、全国心血管介入培训基地,国家级爱婴医院,中国人民解放军总医院(301)沧州合作医院。 我院历史悠久,文化底蕴深厚,近十几年时间实现了大跨越式发展,医院建筑面积从以前的不足3万平方米扩大到现在的30万平方米,现已形成以院本部为中心、以脑科医院、南院区、大化分院、体检中心及正在规划改建中的工专院区为辐射的“六位一体”的超大型医疗机构。医院开放床位3518张,2015年门急诊量222万人次,出院人数13.4万人次,位居全国规模大院第一方阵,患者范围辐射到全国多个省、市、自治区,得到了津南鲁北广大百姓的信赖和国内同行的高度认可。 我院综合实力雄厚,是河北省博士后创新实践基地,天津医科大学国际学院沧州教学医院、河北医科大学沧州临床医学院,河北大学、河北北方学院教学医院,河北省造血干细胞移植定点医院,河北省首批国家级住院医师规范化培训基地,河北省医院协会医院文化专业委员会主委单位。拥有经省卫计委批准的5个诊疗中心:沧州市肿瘤诊疗中心、沧州市体检中心、沧州市心脏病治疗中心、沧州市脊柱外科治疗中心、沧州市关节外科治疗中心;并附设有市脊柱外科研究所、市老年医学研究所等30余个诊疗科研机构。沧州市护理质控中心、沧州市护理学会、沧州市专科护士培训基地、沧州市护理管理人员培训基地挂靠在我院。 医院拥有一支强大的人才队伍,在职职工近3582名,其中高级专业技术人员513名,博士生导师、硕士生导师88名,博士生、硕士生超过1000名。在技术团队的建设上,敞开胸怀,放眼世界,聘请70余名国际知名专家学者为客座教授,开展疑难重症会诊;医院各领域专家走出国门,多种形式加强对外交流,与国内外先进技术水平保持同步。
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
6,623.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
20.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
225,658.39 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
210,434.91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
232,282.09 |
本年支出合计 |
51 |
210,454.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
16,631.45 |
年初结转和结余 |
24 |
1,357.74 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
3,326.29 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
1,357.74 |
转入事业基金 |
54 |
13,305.16 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
6,553.47 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
6,553.47 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
233,639.83 |
总计 |
58 |
233,639.83 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
232,282.09 |
6,623.70 |
0.00 |
225,658.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
232,275.79 |
6,617.40 |
0.00 |
225,658.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
232,231.99 |
6,573.60 |
0.00 |
225,658.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100201 |
综合医院 |
227,897.99 |
2,239.60 |
0.00 |
225,658.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100207 |
儿童医院 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
774.00 |
774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
210,454.91 |
209,026.93 |
1,427.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
210,434.91 |
209,026.93 |
1,407.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
210,336.05 |
209,026.93 |
1,309.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100201 |
综合医院 |
209,488.05 |
209,026.93 |
461.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
788.00 |
0.00 |
788.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21006 |
中医药 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,623.70 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,407.97 |
1,407.97 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
6,623.70 |
本年支出合计 |
49 |
1,427.97 |
1,427.97 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,357.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
6,553.47 |
6,553.47 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,357.74 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
7,981.44 |
总计 |
54 |
7,981.44 |
7,981.44 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
1,357.74 |
0.00 |
1,357.74 |
6,623.70 |
0.00 |
6,623.70 |
1,427.97 |
0.00 |
1,427.97 |
6,553.47 |
0.00 |
6,553.47 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
2060603 |
社科基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,337.74 |
0.00 |
1,337.74 |
6,617.40 |
0.00 |
6,617.40 |
1,407.97 |
0.00 |
1,407.97 |
6,547.17 |
0.00 |
6,547.17 |
0.00 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
1,238.89 |
0.00 |
1,238.89 |
6,573.60 |
0.00 |
6,573.60 |
1,309.12 |
0.00 |
1,309.12 |
6,503.37 |
0.00 |
6,503.37 |
0.00 |
2100201 |
综合医院 |
450.89 |
0.00 |
450.89 |
2,239.60 |
0.00 |
2,239.60 |
461.12 |
0.00 |
461.12 |
2,229.37 |
0.00 |
2,229.37 |
0.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100207 |
儿童医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
3,500.00 |
0.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
788.00 |
0.00 |
788.00 |
774.00 |
0.00 |
774.00 |
788.00 |
0.00 |
788.00 |
774.00 |
0.00 |
774.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
21006 |
中医药 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金财政拨款基本支出批复表
财决批复06表
部门:沧州市中心医院 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决10-1表)进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金财政拨款基本支出决算表
公开09表
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 |
政府采购情况表
公开10表
编制单位: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门: |
沧州市中心医院 |
|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,428.00 |
|
1,428.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
20.00 |
|
20.00 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
29.00 |
|
29.00 |
21002 |
公立医院 |
1,309.00 |
|
1,309.00 |
21004 |
公共卫生 |
28.00 |
|
28.00 |
21006 |
中医药 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
沧州市中心医院2015年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2015年我院全年收入总计232282.09万元,全年支出总计为210454.91万元。 二、 收入决算情况说明 2015年我院全年收入为232282.09万元,其中,财政补助收入为6623.7万元,医疗业务收入为225658.39万元。 三、 支出决算情况说明 2015年我院全年支出为210454.91万元,其中财政拨款支出1427.97万元,基本支出209026.94万元。 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年财政拨款项目结转1357.74万元,本年财政拨款收入6623.7万元,本年财政拨款项目支出1427.97万元,本年财政拨款项目结转下年6553.47万元。 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 六、 机关运行经费的支出情况说明 我院无机关运行经费支出 七、 政府采购情况的说明 我院无政府采购 八、绩效预算信息:
按照成本控制、工作效率、综合贡献和医疗质量对业务科室进行绩效评价,并对评价结果进行量化考核。
九、政府采购执行情况:
本单位无政府采购情况。
十、国有资产信息:
年末国有资产总额247383万元,较年初增加32444万元。
其中:流动资产134281万元,较年初增加30371万元;
固定资产108782万元,较年初增加1946万元;
无形资产486万元,较年初增加127万元;
其他3834万元,较年初增加3834万元。
十一、 其他重要事项的情况说明 我院共有车辆34辆,其中,一般公务用车共计9辆,其他用车共计25辆,其他用车主要是救护车。单位价值200万元以上大型设备41台(套)。
名词解释 1财政补助结转—是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。 2基本支出—是指当年人员经费支出与商品和服务支出。 3项目支出—与特定项目相关的支出。 4财政补助收入—是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 5财政补助支出—是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
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