沧州市中医院现状
沧州市中医院现由沧州市中心医院管理,目前正在建设中。
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
561.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
1.69 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
527.55 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
562.81 |
本年支出合计 |
51 |
527.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
35.25 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
562.81 |
总计 |
58 |
562.81 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表
财决批复02表
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
562.81 |
561.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
562.81 |
561.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
21002 |
公立医院 |
562.81 |
561.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
562.81 |
561.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表
财决批复03表
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
527.55 |
527.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
527.55 |
527.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
527.55 |
527.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
527.55 |
527.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
561.12 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
561.12 |
本年支出合计 |
49 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
561.12 |
总计 |
54 |
561.12 |
561.12 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.12 |
561.12 |
0.00 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.12 |
561.12 |
0.00 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
0.00 |
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.12 |
561.12 |
0.00 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
0.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.12 |
561.12 |
0.00 |
525.86 |
525.86 |
0.00 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:沧州市中医院 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
525.86 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
314.69 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
211.18 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表批复到款级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:沧州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金财政拨款基本支出批复表
财决批复08表
部门:沧州市中医院 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决10-1表)进行批复。 |
2.本表批复到款级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金财政拨款基本支出决算表
公开09表
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。
政府采购情况表
公开10表
编制单位: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门: |
沧州市中医院 |
|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
526.00 |
526.00 |
|
21002 |
公立医院 |
526.00 |
526.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
沧州市中医院2015年度部门决算情况说明 |
一、收入支出决算总体情况说明 2015年中医院全年收入总计562.81万元,全年支出总计为527.55万元。 二、收入决算情况说明 2015年中医院全年收入为562.81万元,其中,财政补助收入为561.12万元 三、支出决算情况说明 2015年中医院全年支出为527.55万元,其中财政拨款支出525.86万元 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收入561.12万元,本年财政拨款支出525.86万元,本年财政拨款结转下年35.25万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 无 六、机关运经费的支出情况说明 无 七、政府采购情况的说明 无 八、绩效预算信息:无
九、政府采购执行情况:
本单位无政府采购情况。
十、国有资产信息:
年末国有资产总额912万元,较年初减少236万元。
其中:流动资产505万元,较年初减少270万元;
固定资产0万元,较年初减少372万元;
待处置资产损溢407万元,较年初增加407万元;
其他3834万元,较年初增加3834万元。
十一、其他重要事项的情况说明 无
名词解释 1财政补助结转—是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。 2基本支出—是指当年人员经费支出与商品和服务支出。 3项目支出—与特定项目相关的支出。 4财政补助收入—是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 5财政补助支出—是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
|